
Аудиттин жыйынтыгында бөлүнгөн каражаттын негизги бөлүгү кызматкерлерди сыйлоо жана социалдык төлөмдөргө жумшалганы аныкталды. Жамааттык келишимге ылайык, маанилүү даталарга ар кандай сыйлыктар каралган, ошондой эле тергөө көрсөткөндөй, айрым кызматкерлерге айына бир нече жолу төлөмдөр берилген.
Мындан тышкары, аудит бухгалтердик эсеп жүргүзүүдө кемчиликтерди жана ички контролдун жетишсиз деңгээлин аныктады. Негизги каражаттарды 1,5 млн сомго эсептен чыгарууда документтерди түзүү эрежелери бузулган, техникалык экспертизанын, жок кылуунун жана сатуунун зарыл актылары жок болчу.
Текшерүү учурунда отун-май материалдарын сатып алууда Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамына байланыштуу мыйзам бузуулар аныкталды.
Аудиторлор 1,7 млн сомго бөлүнгөн бюджеттик каражаттын натыйжасыз пайдаланылганын белгилешти, бул каражаттар аймактардагы жайларды ижарага алуу үчүн бөлүнгөн, бирок мамлекеттик жайларды акысыз алуу үчүн кадамдар жасалган эмес.
Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын Счеттук палатасы финансылык жана антимонополдук чөйрөдөгү аныкталган мыйзам бузууларды жоюу, бюджеттик чыгымдардын натыйжалуулугун жакшыртуу жана финансылык тартипти бекемдөө боюнча сунуштарды берди.