
В результате аудита также было установлено, что основная часть выделенных средств пошла на поощрение сотрудников и социальные выплаты. В соответствии с коллективным договором, предусмотрены различные виды поощрений к значимым датам, а также выплаты, которые, как показало расследование, иногда начислялись одним и тем же работникам несколько раз в месяц.
Помимо этого, аудит выявил недостатки в ведении бухгалтерского учета и недостаточный уровень внутреннего контроля. При списании основных средств на сумму 1,5 млн сомов были нарушены правила оформления документации, отсутствовали необходимые акты технической экспертизы, утилизации и продажи.
Также в ходе проверки были обнаружены нарушения при закупке горюче-смазочных материалов, касающиеся требований Закона Кыргызской Республики «О государственных закупках».
Аудиторы отметили неэффективное использование бюджетных средств на сумму 1,7 млн сомов, выделенных на аренду помещений в регионах, при этом не было предпринято шагов для получения государственных помещений безвозмездно.
По итогам проверки Счетная палата Кыргызстана предоставила рекомендации, направленные на устранение выявленных нарушений в финансовой и антимонопольной сферах, а также на улучшение эффективности бюджетных расходов и укрепление финансовой дисциплины.